中访网数据 北汽福田汽车股份有限公司于2025年11月24日经董事会审议通过了修订后的《内部审计工作制度》。新制度明确内部审计机构对公司财务收支、经济活动、内部控制及风险管理实施独立监督,并向董事会审计/内控委员会报告工作。制度规定内部审计机构需每季度向审计/内控委员会报告工作进展及发现问题,并至少每半年对募集资金使用、担保、关联交易等重大事项进行检查。修订后的制度进一步规范了审计职责与权限,强化了审计结果的运用与整改机制正规配资平台,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人,并将审计结果作为干部考核任免的重要依据。此次制度修订旨在加强公司内部控制,完善治理结构,提升风险管理水平。
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